平成19年度

当初予算概要

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

福島県 塙町


平成19年度予算の概要

 

1.概要

 平成19年度一般会計、特別会計予算案の合計は、85億8,544万8千円で前年度より

4億1,100万4千円、率にして5.0%の増となっています。このうち、一般会計から特別会計への繰出金5億9,689万7千円を除いた総予算額は79億8,855万1千円となり前年度より3億5,288万3千円、率にして4.6%増となります。

一般会計の歳入歳出予算額は、44億5,000万円で前年度に比べ額にして3,880万円の減、率にして0.9%の減で5年連続前年度予算額を下回りましたが、これは平成19年度より老人ホーム米山荘特別会計を設けたためであり、この会計を含めると45億8,638万7千円、率にして2.2%の増となり、平成17年度の当初予算水準並みとなります。

特別会計では、老人保健特別会計は、老人医療給費費の増を見込み、前年度に比べ6.0%増の11億1,178万9千円、国民健康保険特別会計は、共同事業拠出金が増となり前年度に比べ9.0%増の12億3,920万5千円、農業集落排水処理事業特別会計は川上地区の事業処理場建設を向かえ、前年度に比べ27.4%増の4億1,390万9千円、公共下水道事業特別会計は、公債費が増となり前年度に比べ1.5%増の3億4,367万5千円、介護保険特別会計は、保険給付費の増を見込み前年度に比べ9.8%増の6億2,611万8千円、第三期南原住宅団地用地取得造成特別会計は、残区画の売り払い収入等を見込み前年度に比べ27.0%減の3,390万8千円、老人ホーム米山荘特別会計は1億3,638万7千円で新たな会計を設けました。

 

歳入歳出予算総覧


2.一般会計歳入歳出予算

(歳入)

平成19年度予算の一般財源は前年度に引き続き決算見込みベースでの額を計上しており、一般財源の総額は前年度に比べ0.9%増の36億2,112万9千円となりました。

町税は、税制度の改正により10.9%増の8億7,348万2千円を見込みとなり、地方譲与税の所得譲与税は税源移譲されたことにより今年度から廃目となりました。

地方交付税は、普通交付税が税収の伸びと新型交付税導入に伴い前年度に比べ1.7%減の21億円、特別交付税は前年度同額7,000万円、合計21億7,000万円の見込みとなり、歳入全体に占める割合は48.8%になります。分担金負担金は老人ホーム米山荘特別会計を設けたため大きく減少となり86.4%減の1,826万6千円、使用料及び手数料は施設使用料の増に伴い1.0%増の6,675万5千円、国庫支出金は、三位一体の改革による一般財源化による減が見込まれるものの、道路整備事業国庫補助金の増加により8.3%増の2億228万7千円、県支出金は林業費交付金、選挙事務委託金の増により13.3%増の

2億5,174万1千円、繰入金は、財政調整基金の繰入れが前年度に比べ71.4%増の

1億2,000万円、減債基金繰入れが前年度に比べ100%増の4,000万円、このほか、平成17年度に新設した公共施設整備等基金から3、000万円を繰入れなどにより前年度に比べ、52.9%増の2億854万3千円、町債は、農業費の県営事業分が前年度に比べ

1,380万円の増、道路整備事業分が1、310万円の減、臨時財政対策債が1,000万円の増、消防施設整備事業分が1,400万円の増等により前年度に比べ1.4%増の3億

150万円となっています。

 

一般会計当初予算規模の推移

 

(歳出)

(1)性質別予算

 性質別の予算は、人件費が特別会計へ7名分移動したほか給与制度の改定等により前年度に比べ6,356万5千円、率にして6.1%減の9億7,990万9千円、維持補修費が道路維持費、住宅管理費などの増により213万1千円、5.7%増の3,979万8千円、扶助費が老人ホーム米山荘特別会計を設けたことなどにより2,539万1千円、8.1%減の2億8,783万8千円、補助費等が、一部事務組合負担金の減などにより2,491万5千円、3.8%減の6億3,279万2千円。公債費が臨時財政対策債の償還開始などにより

4,731万1千円、6.1%増の8億2,450万7千円となっています。

投資的経費は前年度に比べ4,979万3千円、10.4%減の4億2,989万2千円となりました。

性質別予算の推移

                                 (単位:千円 %)

    


(2)目的別予算

目的別の予算は、議会費が議員共済会負担金増により前年度に比べ4.1%増の7,260万3千円、総務費が県有施設購入の増により0.7%増の6億6,510万円、民生費は老人ホーム米山荘特別会計を設けたことにより2.9%減の7億6,478万2千円、衛生費が清掃費負担金、簡易水道特別会計繰出金の減により6.6%減の4億5,453万9千円、農林水産業費が県営農道整備事業負担金、林業振興費交付金の増により5.1%増の3億8,148万9千円、教育費が、施設の大規模修繕事業完了により8.9%減の5億9,680万1千円となっています。

 

目的別予算の推移                        (単位:千円 %)

 

   

 

3.主な基金の残高

 基金の総額は、交付税の削減等の中にあっても、増加してきましたが、平成19年度は、財政調整基金、減債基金、公共施設整備等基金を取り崩しため基金総額は減少しています。

 

                            単位 千円

4.町債の残高

 

 一般会計の町債残高は、19年度末見込額50億9,096万5千円で18年度末見込額より4億2,028万9千円減となっています。このうち、全額交付税に算定される臨時財政対策債分を除くと35億9,789万8千円となります。一方、簡易水道特別会計、農業集落排水処理事業特別会計及び公共下水道事業特別会計の町債残高は、前年度見込額に比べ1億

6,008万円増の39億1,036万7千円となっています。

全体の町債残高は15年度まで増加してきましたが、16年以降4年連続で前年度を下回る見込みです。

                                     単位 千円


 

(主な新規事業等)

 

平成19年度における主な新規事業は、特産品開発促進等を図るため県有地の払い下げ購入に1,354万円、地方統一選挙等に2,493万3千円、地域新エネルギー導入支援事業に120万円、ボランティアセンター設置に160万円、後期高齢者医療制度システム改修に830万円、戦没者追悼式に152万2千円、資源保全施策モデル事業に275万円、強い林業・木材産業作り交付金に、1,923万円、地域振興事業に348万3千円、消防施設整備事業に1,706万円、中学校整備事業の中学校改築基本設計委託に2,200万円、公民館丸ヶ草分館建設事業に2,670万円、総合型地域スポーツクラブ育成事業に120万円などとなっています。

このほか、既存事業の見直し、拡充分として結婚促進事業に370万円、障がい者支給事業に1億610万3千円、農業経営基盤強化資金利子助成事業に83万1千円、森林整備地域活動支援交付金に717万4千円、米のブランド化促進のために団体への補助事業として150万円、預かり保育事業に734万7千円を計上しています。

 

主な新規事業等一覧        (区分のうち「新」は新規事業 「増」は拡充事業をいう。)

区分

事業名

当初予算額(千円)

財源内訳(千円)

主たる事業内容

国県支出金

地方債

その他

一般財源

行革研修等講師謝金

225

 

 

 

225

5回開催

公用車購入

3,600

 

 

 

3,600

小型乗用公用車1台、軽乗用公用車2台

旧こんにゃく試験地取得

13,540

 

 

 

13,540

土地購入費 10,600千円
建物購入費   2,940千円

選挙事業

24,933

14,720

 

 

10,213

県議会議員選挙 4,220千円  参議院議員補欠選挙 5,300千円
参議院議員通常選挙 7,050千円  町議会議員選挙 5,678千円
農業委員会委員選挙 2,685千円

結婚促進事業

3,700

 

 

 

3,700

結婚促進を図るために一定条件で結婚した場合に報償金を支出する。
 1組当たり 初年度 100千円×10組、 3年目 200千円×9組(実数)
町内又は近隣町村での出会いの場確保のためイベント費用。
 イベント実施補助金 800千円ほか

地域新エネルギー導入支援事業

1,200

600

 

 

600

住宅用太陽光発電システム設置補助金
5
棟分 1,200千円

社会福祉補助事業

1,600

 

 

 

1,600

社会福祉協議会において、ボランティアセンター設置のための補助金

障がい者支援事業

106,242

76,001

 

2,839

27,402

障がい者支援事業
 身体障がい者支援費 27,108千円
 知的障がい者支援費 53,868千円
 児童支援費 9,240千円
 精神障がい者支援費
  地域生活支援事業委託料(ウッドピア・こころん) 9,293千円
  居宅生活支援(ホームヘルプ) 1,065千円、(グループホーム) 3,037千円
  就労継続支援 1,105千円

児童手当支給事業

86,520

62,301

 

 

24,219

小学校修了までの児童に対して支給
対象児童数 1,032

戦没者追悼式事業

1,354

 

 

 

1,354

5年に1度開催される戦没者追悼式典

後期高齢者医療制度システム改修費

8,400

3,550

 

 

4,850

住基等システム改修

広域農道整備事業
(東白川Ⅲ期)

6,667

 

6,600

 

67

県営事業負担金(負担率 4/30) 事業費 50,000千円
 測量設計 1式

農業経営基盤強化資金利子助成事業

831

 

 

 

831

農業経営基盤強化のための資金借り入れに対する利子助成事業

特産品生産支援事業

1,500

 

 

 

1,500

農産物の特産品化を図るための事業を実施する団体への補助。
みりょく満点米土壌改良材補助金を含む事業等 1,500千円 新規追加

資源保全施策モデル事業

2,754

100

 

 

2,654

農地・水・環境保全向上活動支援実験事業町負担金(25/100
台宿、上渋井、常世中野、伊香、植田  田199.9ha 畑64.8ha
総事業費 10,610千円

治山事業

6,715

4,640

 

 

2,075

大蕨字長岡地区 山腹工 A=0.01ha

強い林業・木材産業づくり交付金

19,230

19,230

 

 

0

地場産業強化のための交付金

地域振興基金事業

3,483

 

 

3,483

0

寄附による基金での観光案内版設置事業

町道整備事業

23,000

 

 

 

23,000

湯舟山形大畑線ほか町道改良、舗装工事 6,000千円
伊香箒戸線ほか測量委託 4,000千円
那倉矢塚線ほか維持舗装、側溝設置等工事 13,000千円

町道橋梁整備事業

8,670

 5,706

 

 

2,964

中平芦ノ口線橋梁補修 8,670

みなし道路整備事業          

2,007

 

 

 

2,007

みなし道路の後退用地購入及び整備事業費

排水路整備事業          

1,591

 

 

 

1,591

排水路整備のための用地購入及び事業費

消防施設整備事業

17,060

 

14,000

 

3,060

ポンプ自動車購入 1台 14500千円
火の見櫓撤去、乾燥棟設置工事 760千円
消防屯所改修工事 1,800千円

中学校整備事業

23,945

 

 

22,000

1,945

塙中学校維持修繕工事等 1,945千円
塙中学校改築基本設計委託料 22,000千円

預かり保育事業

7,347

 

 

2,875

4,472

共働き家庭対策としての幼稚園での延長保育(14301730
 塙・常豊幼  預かり時間 ~1830  年度末、年度始、土曜日実施
 臨時職員賃金 6,297千円
 おやつ代   1,050千円

公民館建設事業

26,700

 

20,000

 

6,700

公民館丸ヶ草分館建築工事 木造平屋建 A=168.52

保健体育事業

1,200

 

 

 

1,200

総合型地域スポーツクラブ育成事業補助金

給食センター維持整備事業

4,354

 

 

 

4,354

外壁塗装及び鉄骨塗装工事等  2,700千円
備品購入費   1,654千円